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      北极星为您找到“内部审计”相关结果271

      来源:中国青年报2015-04-07

      外部监督应强化自上而下的垂直监管体系,由上级派驻,层层对下监督;内部应强化内部纪检的核心地位,切实发挥监事会监管、工会监管、内部审计与社会舆论监督的作用,把纵向的条状监管和横向的块状监管相结合,扎又紧又密的笼子

      来源:21世纪数字报2015-03-30

      公司内部采取自上而下的管理方式,涉及到压力测试、控制测试、合规管理和内部审计的风险管理工具,都非常细致和详尽。

      来源:北极星风力发电网2015-03-18

      独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度

      来源:华能集团2015-02-13

      加大内部审计力度。深化制度建设。实施法制工作三年计划,着力提高法律顾问专业化水平。深化战略研究和市场、政策、改革的分析研判,软科学研究水平得到提升。信息化建设深入推进。

      来源:内蒙古察右前旗电力公司2015-02-04

      内部审计扎根于单位内部,熟悉单位的生产、经营情况,对查处舞弊、防范企业经营风险,提高企业管理水平起到了积极的推动作用。

      来源:南方电网报2015-02-04

      深化内部审计体系建设,增强独立性和权威性。●从严从实加强党建和队伍建设一是全面加强党的建设。

      来源:企业观察报2015-02-02

      资料显示,沈莹1990年获得北京大学经济学硕士学位,2007年获得经济学博士学位,先后在经济科学出版社、国家国有资产管理局、财政部工作,曾任中国证监会第十二届上市公司发行审核委员会委员,现兼任中国内部审计协会副会长

      来源:中国环境界2015-01-14

      还有做市商制度,94家公司已经履行内部审计,做市商制度给我们带来股票流动性和市值管理功能已经逐步体现,为我们以后市场定价和改善,包括提高融资效率,带来一些并购,能够创造更好的估值条件。

      来源:天华阳光控股有限公司2014-12-24

      -张怡(amyzhang)女士被任命为副董事长和首席战略官,她将负责外部联络,监督新技术的研发,领导公司的融资活动并支持审计委员会进行内部审计。-郝治先生被任命为天华阳光中国大区的总经理。

      来源:考试吧2014-12-04

      【参考文献】云星华.全面预算管理在电网企业的应用研究.会计师.2009年第5期武家鹏.内部审计外包理论依据与经济后果研究.兰州商学院.2013(09)

      来源:北极星电力网2014-10-27

      加强内部审计工作,充分发挥内部审计作用。七、加强组织领导(二十一)健全审计工作领导机制。

      来源:北极星电力网2014-10-10

      企业应当建立以内控制评价为核心,整合财务监督、法律合规、内部审计、纪检监察等职能的全方位、多层次的监督体系,形成监管合力,并将内控评价结果纳入绩效考评体系,建立内控责任追究制度,最大化地发挥内部控制的监督作用

      来源:保山日报2014-09-19

      下一步,我市将紧紧围绕建设美丽家园、小康库区这一中心任务,突出抓好移民安置、后期扶持、队伍建设三个工作重点,强化项目资金稽查、内部审计、监测评估三个监管手段,努力形成库区发展、移民增收、生态良好、社会稳定的移民工作长效机制

      来源:北极星电力网2014-09-04

      加强内部审计、监察和巡视,认真配合国家审计署经济责任审计和监事会监督检查工作,认真梳理问题,深入落实整改。...加强审计、监察和巡视工作,开展内部审计649项。完成7 家单位巡视工作,对发现问题进行认真整改。加大案件查办和责任追究力度。围绕三重一大决策、燃料和招投标管理,开展效能监察和综合评价。

      来源:国电杂志2014-09-04

      加大审计监督力度,加强审计整改工作,累计开展内部审计649 项。通过综合运用多种监督手段,保持了反腐败的高压态势。

      来源:新华能源2014-09-01

      为从根本上认识国家电网公司确定的一强三优现代公司战略目标,迫切需要内部审计从宏观层面关注公司的内控和风险,为公司的发展提供增值服务。

      来源:中国商业电讯2014-08-27

      大家就较为关注的决议督办管理内部审计管理信息安全合规文档防泄密集团型企业即时通讯等重点、热点问题进行了热烈讨论。

      来源:贵州省铜仁供电局2014-07-17

      今年来,玉屏供电局通过全面落实党风廉政建设责任制、建立健全反腐倡廉教育长效机制以及加强执纪监督、内部审计等工作,统筹推进了惩防体系建设,筑牢了廉洁防线。

      来源:福建银监局2014-07-17

      建立有效的绿色信贷考核评价体系和奖惩机制,落实激励约束措施;将绿色信贷执行情况纳入内控合规检查范围,定期组织实施绿色信贷内部审计,检查发现重大问题的,依据规定进行问责,确保绿色信贷持续有效开展。

      来源:国电河北龙山公司2014-07-11

      有效降低财务费用,截至6月底公司财务费用同比降低1756万元;运用精益工具找到最佳经济热值和最优掺配方案,实现精益掺烧,有效控制发电燃油,截至6月底,累计耗油161.6吨,同比减少440.33吨;深入内部审计

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