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      北极星为您找到“内部审计”相关结果271

      来源:北极星电力网整理2016-03-15

      认真开展内部审计、监察和巡视工作,完成内部审计105项,完成32家单位两个责任落实专项检查,完成10家单位巡视和8家单位整改检查,有效堵塞管理漏洞。

      来源:水工业市场杂志微信2016-03-11

      最后,企业内部要建立健全内部审计制度,完善内控机制,使财务管理落到实处,发挥作用,提高企业的竞争力。另外企业还要依法实行注册会计(审计)师年度会计报表审计制度,加强会计咨询和服务。

      甘肃为环保专项资金“立规矩”:财政厅、环保厅下发《甘肃省环境保护专项资金管理办法》

      来源:北极星环保网2016-02-26

      第二十二条 强化内部审计,聘请第三方审计机构实施审计监督。省环境保护厅负责100万元及以上资金项目审计。市州环保部门负责100万元以下资金项目审计,并报省环保厅备案。

      来源:北极星电力网2016-01-28

      认真开展内部审计、监察和巡视工作,完成内部审计105项,制定实施法制工作五年规划,开展合同审核11.6万件。加强环保治理,圆满完成环保部下达的二氧化硫、氮氧化物排放总量年度控制目标。

      来源:能源杂志2016-01-27

      认真开展内部审计、监察和巡视工作,完成内部审计105项,制定实施法制工作五年规划,开展合同审核11.6万件。加强环保治理,圆满完成环保部下达的二氧化硫、氮氧化物排放总量年度控制目标。

      来源:河南省开封市杞县供电局2016-01-20

      近年来,杞县公司加大了对单位内部审计的监督力度,在开展审核公司各项审计工作、服务公司的财务审计及各项农网工程审计工作的同时,对各乡镇供电所所长、会计进行交接、离任审计和常规审计,对供电所的财务情况、现金收支

      来源:中国核工业报2016-01-08

      全员生产维护管理和价值流管理,呈现出强大的吸附效应;积极推进非主业调整,深化住房、物业、医疗改革,整合离退休职工和社区社会化管理职能;开展管理创新活动,优化管理流程;开展内控体系建设,整合审计和行政监督,提升内部审计质量

      来源:远光软件2016-01-08

      加强内审机构的权威和职能,健全内部审计监督控制制度,使内部审计与监督不应仅仅对财务会计信息和经营业绩真实性与合法性的结果进行审计与监督,而且更重要的是对预算制度和预算贯彻执行情况的过程进行审计和监督,强化事前预防和事中控制

      来源:中国政府网2015-11-10

      完善国有企业审计制度,进一步厘清政府部门公共审计、出资人审计和企业内部审计之间的职责分工,实现企业国有资产审计监督全覆盖。...设置由外部董事组成的审计委员会,建立审计部门向董事会负责的工作机制,董事会依法审议批准企业年度审计计划和重要审计报告,增强董事会运用内部审计规范运营、管控风险的能力。(五)加强企业内设监事会建设。

      来源:北极星售电网2015-09-25

      进一步厘清政府部门公共审计、出资人审计和企业内部审计之间的职责分工,健全国有资本审计监督体系和制度。加强纪检监察监督和巡视工作,强化对企业领导人员廉洁从业、行使权力等的监督,加大大案要案查处力度。

      来源:中国国电2015-09-24

      进一步厘清政府部门公共审计、出资人审计和企业内部审计之间的职责分工,健全国有资本审计监督体系和制度。加强纪检监察监督和巡视工作,强化对企业领导人员廉洁从业、行使权力等的监督,加大大案要案查处力度。

      来源:北极星输配电网整理2015-08-11

      报告期内,公司继续全面推行预算管理,完善内控、授权及内部审计监察机制,提高管理效率。

      来源:国家电网报2015-08-10

      针对配电网建设改造项目点多、面广、管理难度大的特点,通州供电公司发挥内部审计的免疫功能,对项目从投资立项到竣工决算实施全过程跟踪审计。

      来源:中国电力新闻网2015-08-06

      整合内部审计、监察、法律、内控等监督资源,形成监控合力,取得积极效果。同时,中国能建以服务中心为重点,党群工作取得较好成绩。

      来源:远光软件2015-08-03

      内部审计作为内部控制第三道防线,由审计部门负责。

      来源:陕西公司2015-07-20

      通过抓好制度落实,强化内部审计、效能监察等手段,健全企业经营风险识别防控体系。七是着力提升领导人员执企能力。

      来源:能源杂志微信2015-07-08

      从微观看,《意见》提出出台进一步完善国有企业法人治理结构方案,完善中央企业董事会董事评价办法,建立健全国有企业国有资本审计监督体系和制度,进一步加强和改进外派监事会工作的意见,从企业治理结构、董事监事、内部审计等方面构建国有企业内部管理制度

      来源:中央纪委监察部网站2015-06-17

      二是要针对海外工程中存在的问题,提高集团管控水平,完善佣金支付、招标采购、工程分包等监管制度,对重点项目加强内部审计,全面加强廉洁风险防控。

      来源:国网湖北省电力公司2015-06-09

      二是顺利完成了2014年配电网增补项目建设和内部审计,工程安全、质量、进度得到充分保障,实施效果开始显现。三是理顺了配电网建设改造管理机制,省市县三级网改办职能到位,流程清晰,运转高效。

      来源:法治周末2015-05-15

      如果国有资产是控股方,但公司章程规定只能进行内部审计或单独委托社会中介组织审计,国家审计只能借此名义或者与内部审计、中介组织一道去审计,甚至只能变通以境内投资者内部工作、商务考察甚至出国旅行的名义前去审计

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