北极星
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      来源:西北电网公司2008-08-14

      上半年西北电网系统各单位审计部门通过积极开展任期经济责任审计、预算执行情况审计、电网建设工程审计和专项审计、审计调查等工作,在加强内部控制、防范经营风险、提高经济效益等方面发挥了积极作用,取得了显著成效

      来源:希赛2008-08-04

      “oracleerp系统在预算报警、电子凭证、内部控制、员工报销、绩效管理等方面取得了重大的成果,具有明显的国华电力的管理特色,同时,该系统提升了公司的管理品质,提高了工作效率和管理效能,并改善了核心业务流程

      来源:希赛2008-08-04

      电子政务监理不仅仅是动态的管理控制架构,还应该是落实组织内部控制及政府与市场监督体系的动态机制。

      来源:中国电力新闻网2008-07-29

      会议对该公司站际财务管理工作提出要求:一要严格贯彻执行公司已经下发的各项财务规章制度;二要制定和完善内部控制制度体系,强化内部控制的执行力,杜绝超预算或无预算支出;三要建立财务费用报销明细账,及时掌握资金的使用情况

      来源:中国国电集团公司2008-07-16

      通过培训,使大家对合规风险管理的必要性和紧迫性有了更深切的理解,进一步明确了合规风险管理的要求、责任和路径,“合规创造价值”的意念不断深入人心,对提高合规风险管理水平,促进公司改进内部控制和经营管理,形成新的核心竞争力

      来源:深圳证券交易所2008-07-14

      2008年6-7月,根据江西证监局《关于进一步推进江西辖区上市公司公司治理专项活动的通知》要求,为巩固2007年赣能股份治理专项活动成果,进一步提高公司治理水平,公司针对内部控制制度的建立健全

      来源:中国大唐集团公司2008-07-11

      合理控制财务费用;二是抓好基本建设财务管理,推动制度化、规范化管理,找出基建财务管理中存在的问题和薄弱环节,强化前期费用、基建资金的融资和投放以及竣工决算的管理;三是围绕工程建设和项目发展积极做好资金内部控制工作

      来源:深圳证券交易所2008-06-20

      根据有关规定,公司监事会、独立董事对公司内部控制有效性发表了意见,现按有关规定在2007年年度报告中予以补充。(按此查看该公告全文)

      来源:中国电力新闻网2008-06-02

      该公司总经理毛日峰提出,要进一步加强工程审计,努力降低工程造介,提高电网建设投资效益;要进一步创新审计工作机制,把审计的重点转向重大决策、经营业绩、内部控制和风险评价等方面的监督检查,通过强化企业内部控制

      来源:中国电力新闻网2008-05-29

      在依法经营工作中,我们始终把依法定制、以制治企、合规管理作为一项重要的工作来抓,专门制定了《集团公司规章制度管理办法》和《集团公司内部控制制度审计办法》,按照科学有效、管用管好、可控再控的要求,积极推进制度创新

      来源:华电集团公司2008-05-13

      在依法经营工作中,我们始终把依法定制、以制治企、合规管理作为一项重要的工作来抓,专门制定了《集团公司规章制度管理办法》和《集团公司内部控制制度审计办法》,按照科学有效、管用管好、可控再控的要求,积极推进制度创新

      来源:中国大唐集团公司2008-05-05

      制定切实可行的财务管理信息化规划和方案,突出预算控制功能和内部控制功能。 加强财会队伍建设,提高财务人员的执业能力。

      来源:国网深圳能源发展集团有限公司2008-04-22

      让廉洁文化融入到企业的各项经营活动之中,自觉做到“干事、干净”,把廉洁文化作为企业文化建设的一项长期性工程来抓;六是建立健全制度执行监督机制,重点围绕公司“三重一大”、招投标规范管理、财务收支、预算执行、内部控制等方面加强对制度执行情况的督促检查

      来源:宁夏电力公司2008-04-21

      所谓审计转型,就是以加强控制、防范风险、提高效益为目标,将内部审计范围从传统的财务收支扩展到经营管理各个方面,评价公司资源利用的经济性和有效性、内部控制制度的健全性和有效性、防范和化解经营风险措施的可行性和有效性

      来源:国土资源部资源网 2008-04-11

      虽然这些内部控制手段并不能避免整个行业毛利率及单位机组盈利能力的持续下滑。但在未来行业转暖时,这些公司内生性管理能力的提高将大幅提高公司的盈利水平。   另外,火电企业也在努力争取政府的补贴支持。

      来源:中电投2008-03-31

      会议肯定了2007年审计工作情况报告,通过了2008年审计工作安排;审议了《集团公司内部控制体系建设规划》,提出了修改意见,待进一步修改后报总经理办公会审定。

      来源:陕西省电力公司2008-03-26

      三是加强对关键控制点的内部控制制度与机制运作的完备程度、有效程度等两个方面的风险辨识、风险评估。   

      来源:审计部 2008-03-25

      其中,华东分公司财务收支审计,五凌电力资产负债损益审计,漳泽电力前期费用管理情况专项审计,中电国际系统内部控制检查与评价,中电霍煤铝业公司原董事长离任审计和五凌电力洪江水电厂土建工程结算审计等6个联合审计项目被评为优秀审计项目

      来源:北京电力公司2008-03-07

      2008年,北京电力公司审计工作以服务公司大局为宗旨,以公司奥运电力保障工作等生产经营管理活动为中心,开展内部控制和风险管理为导向的管理审计和效益审计,完善内部审计管理制度和流程,加强审计整改力度,完善审计工作管理

      来源:北京电力公司2008-03-07

      2008年,北京电力公司审计工作以服务公司大局为宗旨,以公司奥运电力保障工作等生产经营管理活动为中心,开展内部控制和风险管理为导向的管理审计和效益审计,完善内部审计管理制度和流程,加强审计整改力度,完善审计工作管理

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