来源:中国内部审计协会2020-10-12
相对于传统的事后审计,全过程跟踪内部审计具有以下特点及优势:1审计介入频率增强、时间提前传统审计是在项目完成以后进行审计,而全过程跟踪内部审计一般从项目步入正轨(一般是指立项)即开始,重点突出全过程的特点
来源:山西省纪委监委网站2020-08-21
在集团层面,建立健全董事会审计与风险控制委员会,制定完善《集团内控手册》《法律风险防控管理办法》《投资与风险防控管理办法》,深入推进企业内部审计监管全覆盖,全面提高风险管理效能。
来源:淼爸评书2020-06-28
而对国有企业来说,更多的压力可能来自于内部审计的。
来源:应急管理部2020-04-30
企业要保证安全生产条件所必需的资金投入,严格安全生产费用提取管理使用制度,坚持内部审计与外部审计相结合,确保足额提取、使用到位,严禁违规挪作他用,对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任
来源:应急管理部网站2020-04-29
来源:浙江省生态环境厅2020-02-17
完善生态环境系统财务管理制度,落实审计发现问题的整改,加强内部审计,提高内控能力。全面推进依法行政,加强信息公开,化解行政争议,提高环保公信力。
来源:北极星环保网2020-02-14
来源:猎云网2020-02-01
但是,那年夏天,内部审计发现每辆汽车的生产成本实际上为14万美元。马斯克将责任归咎于eberhard。“显然,我们必须解雇eberhard,我们对此别无选择,”马斯克在播客上说。“当时真的很糟糕。”
来源:中央纪委国家监委2020-01-06
组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折
来源:国资委网站2019-11-15
通过完善公司治理,健全相关制度,整合企业内部监督力量,发挥企业董事会或委派董事决策、审核和监督职责,有效利用企业监事会、内部审计、企业内部巡视巡察等监督检查工作成果,以及出资人监管和外部审计、纪检监察、
来源:中财网2019-09-18
第二节 内部审计第二百零二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。第二百零三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。
来源:美联社2019-04-30
对公司通信和其他数据的内部审计显示,这些员工不仅密谋窃取lg化学的商业秘密,而且还在sk innovation之前利用这些信息进行就业。
来源:北极星电力网2019-04-29
不断强化风险防控体系和内控机制建设,完善内部监督体系,有效发挥企业职工代表大会和内部审计、巡视、纪检监察等部门的监督作用。(三)优化集团管控。
来源:中财网2019-04-24
4、继续完善内控管理制度,加强风险管控及预警,同时规范各项经营业务,加强内部审计,降低经营风险,并通过落实责任方,加强合规检查与考核。
来源:南方电网报2019-01-29
以完善法治建设责任制体系为基础,以推进合规管理体系建设为抓手,以抓好重大法律案件管理为重点,以有效发挥内部审计作用为保障,打造与高质量发展要求相适应的全面依法治企能力。
来源:《中国华能》2018-11-14
建立健全内部审计向董事会负责的工作机制,加快落实总审计师制度。三是持续深化体制机制改革。巩固管理流程优化改革成果。大力开展混合所有制改革,加快分产业板块上市步伐,积极实施新项目股权多元化。
来源:环评观察2018-10-15
承担内部审计和中央财政专项资金项目监督检查工作。自然生态保护司(生物多样性保护办公室、国家生物安全管理办公室)(一)主要职责指导协调和监督生态保护修复工作。...承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作,承担机关和直属单位预算、财务、基本建设、国有资产管理、政府采购、内部审计和规范津补贴工作,承担生态环境部参与分配的中央财政专项资金项目监督检查工作。