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      北极星为您找到“内部审计”相关结果275

      来源:国资委2021-01-21

      第二十九条中央企业应严格按国家和有关部门规范的统计监测口径、范围、标准和方法,结合第三方检测、内部审计、外部审计等多种形式,确保能源节约与生态环境保护统计监测数据的真实性、准确性和完整性。

      大唐、华能、中来、晶科……2020年度能源央企、光伏名企高管人事大盘点

      来源:北极星太阳能光伏网2021-01-04

      作为光伏背板龙头企业,中来股份在12月发布公告称,公司董事会同意聘任林建伟公司总经理,聘任宋轶、谢建军、 裘莹、程旭东、邱国辉、刘志锋为公司副总经理,聘任李娜为公司证券事务代表,聘任彭文先生为公司内部审计负责人

      中来股份:聘任林建伟为公司总经理

      来源:北极星太阳能光伏网整理2020-12-04

      12月3日发布公告称,公司董事会同意聘任林建伟先生为公司总经理,聘任宋轶女士、谢建军先生、 裘莹女士、程旭东先生、邱国辉先生、刘志锋先生为公司副总经理,聘任李娜女士为公司证券事务代表,聘任彭文先生为公司内部审计负责人

      来源:北极星储能网2020-10-29

      据悉早在2014年起的四年里kepco就在其变电站中安装了376mwh储能系统用于调频,并原计划将储能设施容量增加到500mwh,但由于收益率下降,以及后来的连续发生储能火灾和内部审计等原因,公司已于2017

      来源:中国内部审计协会2020-10-12

      相对于传统的事后审计,全过程跟踪内部审计具有以下特点及优势:1审计介入频率增强、时间提前传统审计是在项目完成以后进行审计,而全过程跟踪内部审计一般从项目步入正轨(一般是指立项)即开始,重点突出全过程的特点

      来源:山西省纪委监委网站2020-08-21

      在集团层面,建立健全董事会审计与风险控制委员会,制定完善《集团内控手册》《法律风险防控管理办法》《投资与风险防控管理办法》,深入推进企业内部审计监管全覆盖,全面提高风险管理效能。

      来源:淼爸评书2020-06-28

      而对国有企业来说,更多的压力可能来自于内部审计的。

      来源:应急管理部2020-04-30

      企业要保证安全生产条件所必需的资金投入,严格安全生产费用提取管理使用制度,坚持内部审计与外部审计相结合,确保足额提取、使用到位,严禁违规挪作他用,对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任

      来源:应急管理部2020-04-30

      企业要保证安全生产条件所必需的资金投入,严格安全生产费用提取管理使用制度,坚持内部审计与外部审计相结合,确保足额提取、使用到位,严禁违规挪作他用,对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任

      来源:应急管理部网站2020-04-29

      企业要保证安全生产条件所必需的资金投入,严格安全生产费用提取管理使用制度,坚持内部审计与外部审计相结合,确保足额提取、使用到位,严禁违规挪作他用,对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任

      来源:浙江省生态环境厅2020-02-17

      完善生态环境系统财务管理制度,落实审计发现问题的整改,加强内部审计,提高内控能力。全面推进依法行政,加强信息公开,化解行政争议,提高环保公信力。

      来源:北极星环保网2020-02-14

      完善生态环境系统财务管理制度,落实审计发现问题的整改,加强内部审计,提高内控能力。全面推进依法行政,加强信息公开,化解行政争议,提高环保公信力。

      来源:猎云网2020-02-01

      但是,那年夏天,内部审计发现每辆汽车的生产成本实际上为14万美元。马斯克将责任归咎于eberhard。“显然,我们必须解雇eberhard,我们对此别无选择,”马斯克在播客上说。“当时真的很糟糕。”

      来源:中央纪委国家监委2020-01-06

      组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折

      来源:中央纪委国家监委2020-01-06

      组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折

      来源:中央纪委国家监委2020-01-06

      组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折

      来源:国资委网站2019-11-15

      通过完善公司治理,健全相关制度,整合企业内部监督力量,发挥企业董事会或委派董事决策、审核和监督职责,有效利用企业监事会、内部审计、企业内部巡视巡察等监督检查工作成果,以及出资人监管和外部审计、纪检监察、

      来源:中财网2019-09-18

      第二节 内部审计第二百零二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。第二百零三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。

      LG化学电池商业机密被盗!已向SKI提起诉讼

      来源:美联社2019-04-30

      对公司通信和其他数据的内部审计显示,这些员工不仅密谋窃取lg化学的商业秘密,而且还在sk innovation之前利用这些信息进行就业。

      来源:北极星电力网2019-04-29

      不断强化风险防控体系和内控机制建设,完善内部监督体系,有效发挥企业职工代表大会和内部审计、巡视、纪检监察等部门的监督作用。(三)优化集团管控。

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