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      积极引导新能源汽车消费需求!重庆绿色金融服务绿色汽车供应链指南(试行)印发

      来源:中国人民银行重庆营管部2023-03-07

      金融机构可参照本指南制定绿色金融服务绿色汽车供应链的业务管理制度,建立健全内部审计和监督机制。2.遵循公平公正原则。

      来源:国家发展改革委2023-02-03

      项目竣工验收报告包括项目基本信息、项目管理情况、中央预算内资金使用情况、主要建设内容完成情况、绩效自评情况、项目决算和内部审计情况等。项目单位要按照国家有关规定妥善保管项目有关档案和验收材料。

      来源:上海银保监局2023-01-11

      各银行保险机构应主动公开绿色金融战略和政策,充分披露绿色金融发展情况;对照监管要求,将绿色金融政策执行情况纳入内控合规检查范围,定期组织实施内部审计,主动开展绿色金融自评估。

      来源:​北极星碳管家网2023-01-10

      各银行保险机构应主动公开绿色金融战略和政策,充分披露绿色金融发展情况;对照监管要求,将绿色金融政策执行情况纳入内控合规检查范围,定期组织实施内部审计,主动开展绿色金融自评估。

      来源:国资小新2022-08-05

      第二十九条 中央企业应严格按国家和地方人民政府规范的统计监测口径、范围、标准和方法,结合第三方检测、内部审计、外部审计等多种形式,确保能源消耗、二氧化碳排放、污染物排放等统计监测数据的真实性、准确性和完整性

      来源:国资委2022-08-05

      第二十九条 中央企业应严格按国家和地方人民政府规范的统计监测口径、范围、标准和方法,结合第三方检测、内部审计、外部审计等多种形式,确保能源消耗、二氧化碳排放、污染物排放等统计监测数据的真实性、准确性和完整性

      来源:北极星环保网2022-08-03

      第二十九条 中央企业应严格按国家和地方人民政府规范的统计监测口径、范围、标准和方法,结合第三方检测、内部审计、外部审计等多种形式,确保能源消耗、二氧化碳排放、污染物排放等统计监测数据的真实性、准确性和完整性

      来源:北极星环保网2022-06-10

      第五章 内控管理与信息披露第二十六条 银行保险机构应当将绿色金融政策执行情况纳入内控合规检查范围,定期组织实施内部审计。检查发现违规问题的,应当依据规定进行问责。

      来源:江西省人民政府2022-05-09

      组织实施2021年内部审计,完成2020年度省、设区市政府系统机关运行成本调查统计。强化工作指导,驻外办事机构管理更加规范。

      来源:辽宁省人民政府2022-04-12

      16.国有企业要将逾期未支付款项情况纳入内部考核和内部财务监督检查、内部审计等工作范围。对金额大、反映强烈、影响恶劣的拖欠问题和违规行为,由国资部门开展调查核实和追责问责。

      来源:辽宁省人民政府2022-04-12

      16.国有企业要将逾期未支付款项情况纳入内部考核和内部财务监督检查、内部审计等工作范围。对金额大、反映强烈、影响恶劣的拖欠问题和违规行为,由国资部门开展调查核实和追责问责。

      来源:辽宁省人民政府办公厅2022-04-12

      16.国有企业要将逾期未支付款项情况纳入内部考核和内部财务监督检查、内部审计等工作范围。对金额大、反映强烈、影响恶劣的拖欠问题和违规行为,由国资部门开展调查核实和追责问责。

      来源:北极星储能网2022-03-29

      第十九条 市交通运输部门对扶持资金的审核验收、监督检查、内部审计以及绩效管理等事中事后工作经费,可从扶持资金中列支,计提比例不得超过市级扶持资金预算金额的1%。

      来源:《审计观察》2021-10-26

      国家需要制定强制性政策,从制度层面要求企业推行低碳经济,促使企业主动加强碳排放业务的内部审计,并及时整改。...另外,由于我国碳审计处于初期发展阶段,为了提高权威性,审计执行工作应当由国家审计主导,社会审计和内部审计进行配合辅助,待条件成熟之后,再考虑以发放执业牌照的形式发展碳审计的专门社会审计组织。

      来源:国家电网2021-10-14

      辛保安指出,内部审计是监督公司各单位科学决策、规范管理、防控风险的重要抓手,是公司持续健康发展的重要保障。

      来源:北极星环保网2021-10-09

      招标人应当建立健全招标投标事项集体研究、合法性审查和内部会签相结合的议事决策机制,重大事项严格履行“三重一大”决策程序,积极发挥内部审计与纪检的监督作用。

      来源:贵州能监办2021-09-09

      巡视整改以来,召开党组会议36次,召开党建工作领导小组、意识形态工作领导小组、保密工作领导小组、电力安全监管工作领导小组和内审工作领导小组会议6次,研究部署全面从严治党、意识形态、保密、安全监管和内部审计等工作

      来源:国家电网公司2021-07-01

      记者:内部审计在国家电网的定位是什么?您如何理解内部审计在企业治理和电力事业高质量发展中的重要作用?...记者:请您简单介绍一下内部审计在国家电网的组织架构及工作重点?

      中国西电2020年实现营业总收入159.90亿元 净利润约2.7亿元

      来源:北极星输配电网2021-05-07

      进一步增强了内部审计力量,年内完成了 5 家子企业 经济责任审计和“两金”及安全管理各类管理专项审计 32 项;强化法律风险防控,市场化选聘了 2 名专职总法律顾问,通过法律途径清收债务 1 亿元;严肃违规经营投资责任追究

      来源:国网河南省电力公司济源供电公司2021-02-08

      此外,济源供电公司强化营销稽查内部审计职能,建立营销稽查典型主题库,细化稽查经济成效认定范围,确保营销稽查成效,增强供电服务的严谨性和规范化,给客户营造更加健康和谐的用电环境。(李建国) 

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