来源:北极星电力网2015-06-29
审计署审计结果表明,神华集团制定了集团发展战略,加强公司治理和内部控制制度建设,增强了核心竞争力和抗风险能力。审计也发现,神华集团在经营业绩、发展潜力、廉洁从业等方面还存在一些违规问题。
来源:北极星电力网2015-06-27
公司投资设立此公司符合公司发展的需要和战略规划,但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不确定因素带来的风险。
来源:中国测控网2015-06-26
发电厂内部控制发电机组运行的一系列开关柜是重要的电器设备,对其触头温度实施在线监测尤为重要。
来源:董事会杂志2015-06-17
、迈向世界五百强(实际上是按营业收入排的五百大),决策盲目、风险控制缺乏,导致企业巨亏、债务颇大,陷入破产边缘;靠逾90次并购而成为中国最大的医药集团及纺织集团的央企华源集团,整而不合、财务管理混乱、内部控制薄弱
来源:北极星电力网2015-06-17
5.内部控制情况:公司建立了较为完善的内部控制制度,其中包括《公司章程》、公司治理细则以及公司具体管理制度等,内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序等。...在公司和投资企业层面形成了《内部控制手册》。为电力业务整体内控体系的实施推进和持续提升奠定了基础。
来源:金融投资报2015-06-11
另外,上市之后,环能科技也逐步完善了内部控制、信息披露、关联交易等诸多与投资者密切关系的制度。重组被市场看好上市2个月就停牌重组,我这算是运气太好还是太不好?
来源:中国证券网2015-06-09
2.2 项目公司增加带来的管理和内部控制风险公司业务的快速扩张对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部管理等方面均提出了更高的要求,如果公司的上述方面不能完全适应快速扩张过程中的相关要求,则将影响本次投资的预期效果
来源:国资委2015-05-25
开展绩效评价、信息公开、总会计师委派、内部控制评价、金融衍生业务风险管理等专题研讨。(评价局)(十七)研究起草关于进一步加强和改进外派监事会工作的意见。召开全国国资委系统监事会工作研讨会。
来源:北极星电力网独家整理2015-05-08
围绕战略目标,公司在管理和业务开展的各环节中进行风险管理和风险控制,树立全员风控意识,使内部控制体系更加健全,规范管理水平进一步提升。
来源:北极星电力网2015-05-05
为强化内部控制和管理,集团公司建立了内部授权管理制度,编制了《内部管理授权手册》,明确了董事会授予相关董事、董事长授予其他执行董事和总经理、总经理授予其他高级管理人员和各部门负责人相应经营管理权限的授权管理机制...充分运用神华信息化工程最新成果和大数据手段,分析人、财、物、销售、采购等业务领域中可能存在的流程审批、内部控制、领导决策等方面的风险和漏洞,在线监控主要业务活动,有效强化总部对子分公司的制度管控力度,在固化流程
来源:北极星风力发电网2015-04-24
结合公司实际情况、自身特点和管理需求,将内控制度更好的融入日常管理中,加强各部门对内部控制的学习和了解,使公司内部控制体系更具合理性、完整性、有效性,确保了公司的健康发展。
来源:北极星电力网独家整理2015-04-20
继续推进内部控制体系建设,加强流程优化,全面加快信息化建设,盘活人财物资源。...创新信息化应用,以信息化为载体,以内部控制建设为手段,贯彻精益理念,全面梳理优化流程和制度。plm 系统工艺模块全面上线,mrp 系统试点运行,二次设计软件推广应用,工作效率和质量显著提升。
来源:北极星电力网独家整理2015-04-15
定期排查风险源,持续推进内部控制工作的不断深化。...5、强化风险管控,确保稳健经营2015 年,公司将进一步加强以风险管理为基础的内部控制制度体系的完善,优化公司的组织架构,梳理完善公司业务流程,健全公司制度体系,加强对业务风险的梳理、关键节点重点监控,
来源:中证网2015-04-14
公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》,认为:公司2014年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。...和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
来源:远光新闻2015-04-10
从建设财务内部控制体系向建设全面内部控制体系,将是今后电力企业内部控制体系建设的趋势。...在全球化的浪潮下,内外环境日益复杂,电力行业面临的化竞争越来越紧迫,财政部推出《电力行业内部控制操作指南》,为电力行业绘制全面内部控制体系建设的攻略,引导企业搭建国际通行的内部控制体系,实现由财务报告内部控制向全面内部控制发展的路径
来源:北极星风力发电网2015-04-10
(6)继续加强内部控制,进一步完善法人治理结构。...公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求不断完善公司内控制度,不断完善公司法人治理结构,不断提高企业的科学决策水平,切实做好信息披露工作,注重投资者关系管理,提升财务管理透明度
来源:姚安供电有限公司2015-04-09
本次审计的内容包2010年2014年原总经理张元开任职期间的财务收支的真实、合法性、经营成果的合法、合规性、内部控制健全性与有效性、遵守国家有关法律法规和单位内部规章制度情况、三重一大事项决策情况、有关经营活动和重大经营决策的合规性和效益性
来源:北极星电力网2015-04-02
,同时注重内部控制制度的有效实施,有效完成内部控制相关评价及审计工作。...截止 2014 年底,公司已按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求,在公司本部及重要子公司内建立起内部控制制度体系,并根据自身实际情况和经营目标,在管理中不断完善和健全相关内部控制制度
来源:上海电力2015-03-26
2014年上海电力董事会及经营层勤勉尽责,规范经营,紧紧围绕抓发展、增盈利、促和谐的中心任务,重大经营决策合理、程序合法有效、内部控制和风险管理趋于完善、信息披露规范、各项管理制度执行情况良好,2015