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      来源:江苏省盐城供电公司2024-01-23

      ”,成为江苏省范围内唯一获得中国内部审计协会表彰的企业。...最近,盐城供电公司审计监管部开展的《基于因子分析法的内部审计人员专业能力评价模型研究——以电力企业的513份问卷调查为例》成果,在全国457项成果中脱颖而出,被中国内部审计协会评为“2023年内部审计理论研讨一等奖

      陕煤电力运城公司:开展2023年内部审计工作

      来源:陕煤电力运城有限公司2024-01-04

      在大干四季度,冲刺全年目标的关键时期,按照电力集团统一部署安排,12月份,陕煤电力运城公司开展了年度内部审计工作。本次审计分别对“大宗药品采购及应用”、“2023年输煤运行人工费用”、“2023年科技研发费用

      来源:国家电投2023-11-23

      他指出,核能审计分中心的成立,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,是落实国家电投审计工作体制机制改革的重要决策,标志着国家电投在构建“集中统一、全面覆盖、

      来源:电联新媒2023-11-20

      建立严格的内部审计机制,完善监督流程,加大处罚力度,必要时可以采取责令改正或停业整顿等措施。完善交易规则,提高透明度。出台标准化的电力交易合同格式,明确交易双方的权利义务和违约责任。

      来源:江苏省盐城供电公司2023-10-06

      实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

      来源:北极星电池网2023-09-20

      经公司审核委员会提名、公司提名委员会审核,董事会同意聘任宋云女士为公司内部审计负责人。经公司提名委员会审核,董事会同意聘任程燕女士、吴越先生为公司证券事务代表,共同协助董事会秘书履行职责。

      来源:国家机关事务管理局2023-09-19

      事业单位应当将公务用车配备更新、使用、处置和经费预算执行等情况纳入内部审计等范围,主动接受监督。

      来源:北极星太阳能光伏网2023-08-24

      袁先生于法律、会计、合规(塞班斯法案、公司秘书及上市事宜)以及商业咨询(包括企业风险管理、内部控制、内部审计、企业管治、环境、社会及管治) 报告、财务报告以及税务咨询等范畴)的领域拥有逾十二年工作经验。

      来源:广东省发改委2023-07-20

      制定内部审计三年规划,明确对直属单位实现内部审计、专项检查全覆盖。指导督促相关直属单位加强内部审计机构建设,完善内部审计制度,更好发挥审计监督作用。四是加强对机关纪检工作的领导。

      来源:北极星环保网2023-06-20

      京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。

      来源:北京监管局2023-06-15

      京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。

      来源:电网头条2023-05-10

      中电联副秘书长刘永东同志出席会议并致辞,国网审计部负责同志出席会议,审计署内审司、计算机技术中心,中国内部审计协会准则部、部分高校和电力企业嘉宾专家参加会议。会议由中电联标准化中心周丽波处长主持。

      来源:国资委2023-04-18

      各中央企业要加强责任追究与业务管理、内部审计、专项治理等工作的协同贯通,充分发挥责任追究震慑遏制作用,坚决防止问题“空转”和屡查屡犯,提升联防联治效果。一是强化财务监督联动。

      来源:南方电网报2023-03-28

      公司董事会薪酬与考核委员会工作规则、公司董事会审计与风险委员会工作规则、公司董事会提名委员会工作规则、公司董事会秘书工作规则、公司责任追究管理规定、公司2023年安全生产重大风险分析及管控策略报告、公司2022年内部审计工作报告及内部审计质量自评估报告和

      来源:国家发展改革委2023-03-27

      进一步加强内部审计,举一反三健全内部管理制度,坚决防止类似问题再次发生。强化易地扶贫搬迁后续扶持和以工代赈工作。严肃认真办理中央巡视移交意见建议。

      来源:秀洲区人民政府2023-03-16

      认真开展巡视巡察、审计、统计、生态督察检查及“七张问题清单”反馈问题的整改,加强内部审计体系建设和公共工程项目监管。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚持过紧日子,压缩非刚性、非必需支出。

      积极引导新能源汽车消费需求!重庆绿色金融服务绿色汽车供应链指南(试行)印发

      来源:中国人民银行重庆营管部2023-03-07

      金融机构可参照本指南制定绿色金融服务绿色汽车供应链的业务管理制度,建立健全内部审计和监督机制。2.遵循公平公正原则。

      来源:国家发展改革委2023-02-03

      项目竣工验收报告包括项目基本信息、项目管理情况、中央预算内资金使用情况、主要建设内容完成情况、绩效自评情况、项目决算和内部审计情况等。项目单位要按照国家有关规定妥善保管项目有关档案和验收材料。

      来源:上海银保监局2023-01-11

      各银行保险机构应主动公开绿色金融战略和政策,充分披露绿色金融发展情况;对照监管要求,将绿色金融政策执行情况纳入内控合规检查范围,定期组织实施内部审计,主动开展绿色金融自评估。

      来源:​北极星碳管家网2023-01-10

      各银行保险机构应主动公开绿色金融战略和政策,充分披露绿色金融发展情况;对照监管要求,将绿色金融政策执行情况纳入内控合规检查范围,定期组织实施内部审计,主动开展绿色金融自评估。

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