来源:辽宁省电力有限公司检修分公司2012-11-13
11月12日上午,检修分公司召开内部控制制度审计工作会议,总结了内控审计工作,通报了检查情况,布置了整改任务,切实落实依法治企要求,实现了新体制下企业内部在控制与再控制。据了解,按照上级依法治企工作要求
来源:辽宁省电力有限公司检修分公司2012-10-19
10月17日,笔者从辽宁检修分公司了解到,该公司内控制度审计工作正紧张有序进行。内控制度审计工作历时20天,是在该公司前阶段开展自查内审工作的基础上全面实施,旨在贯彻落实国网公司、省公司依法从严治企工作部署
来源:中国证券网2012-03-26
岗位职责、制度体系、规范标准、业务流程、评价审计、业绩考核"一体化的原则,完成业务流程管理系统建设,优化业务流程,完成《内部控制管理手册》、《风险控制手册》和《内部控制评价手册》的编制,全面开展内控评价和内控审计
来源:比特网2011-11-02
从某一层面讲,心理层面的震慑力、企业活动的内控、审计机制的约束力借助信息化的手段发挥得淋漓尽致,配合法律惩治的威严,使贪腐行为败露造成的代价成本在主观意识上被放大,催生其廉政、守节的心理原动力。
来源:智恒联盟2011-10-18
企业it内控审计至关重要目前,随着信息安全建设的深入,安全防护已经成为最为重要的一个环节。
来源:AMT研究院2011-07-15
4)流程的内控、审计作为一个新兴领域开始越来越企业所关注,由于本身自成体系,这里仅作一般思路的参考:流程审计节点选择、流程审计计划制定、流程审计执行、流程审计报告、流程执行绩效考核。
来源:中电投集团 2008-12-02
来自集团公司所属各企业从事内控、审计、生产技术及安全、财务、工程、信息化等管理职能部门的业务骨干或负责同志,共78人参加了培训学习。
2008-07-11
第五,加强内控审计、监察管理,开展清产核资效能监察、工程管理效能监察等工作,确保经营管理规范健康运作。
来源:中国电力新闻网2007-12-18
来源:中国电力报2007-11-28
、审计、监察,实施法律顾问制度,健全完善监督控制体系;加强基础管理,制定制度建设规划,建立健全制度体系,实现生产办公的信息化管理,促进了工作效率和质量的提高。...增收节支,成本控制效果明显;抓住有利时机,提高龙羊峡水库水位,优化梯级水库调度,确保了公司各电站不弃水,增发了电量;认真贯彻国家煤电价格联动政策,加大电量销售,实现经营成果;围绕建立风险防范机制,强化内控