来源:资本邦2020-05-19
要求公司说明差异的原因及合理性,是否按照《股票上市规则》第11.3.7条规定致歉并披露相关内容,是否及时对外披露业绩快报修正情况,在财务管理及信息披露事务管理等方面的内部控制是否存在重大缺陷。
来源:中国能源报2020-05-13
2019年底,证监会发布《会计监管风险提示第9号—上市公司控股股东资金占用及其审计》表示,资金占用形成的根本原因是上市公司内部治理不健全,内部控制不完善,对控股股东的控制权缺乏有效监督。
来源:OFweek太阳能光伏2020-05-06
事实上,近年来兆新股份在“财务报告内部控制”、“非财务报告内部控制”均存在重大缺陷,而公司“登记管理”、“档案管理内部控制”存在不规范性也被业内所诟病。
来源:配售电商业研究2020-05-06
3、发起人(原始权益人)及基础设施运营企业信用稳健、内部控制制度健全,具有持续经营能力,最近3年无重大违法违规行为。基础设施运营企业还应当具有丰富的运营管理能力。
来源:光伏资讯2020-04-27
(来源:微信公众号“光伏资讯” id:pv-info)具体原因为,会计师事务所对兆新股份分别出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。...而负责此次审计的中勤万信会计师事务所对兆新股份分别出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》,主要涉及的原因是,因全资子公司虹彩新材料与石泓保理之间交易的相关事项尚未查清,青海锦泰的财务报表以及相关的评估报告尚未提交等
来源:启阳路4号2020-04-26
《审计报告》中,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)表示出具无法表示意见的审计意见的基础主要有四大问题,如下所示:《内部控制鉴证报告》被出具否定意见的基础主要如下所示:对此,凤凰网财经联系了上海久诚律师事务所主任律师
来源:中国环保产业协会2020-04-21
这种互补不仅是知识、经验、资源上的互补,也是性格、能力上的互补,而且是技术研发、市场拓展、内部控制管理等全方位的互补。
来源:挖贝网2020-04-20
公司治理方面,梳理内部控制制度体系,修订完善三会议事规则、总经理办公会议事规则、募集资金使用管理办法、对外担保管理制度、信息披露事务管理制度等一系列内部制度,进一步完善公司治理,规范公司运作,提升管理效率
来源:OFweek太阳能光伏2020-04-10
诸如公司治理和内部控制存在缺陷、财务管理和会计核算不规范等。兆新股份主要业务涉及新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务。而业绩持续下滑也成为不争的事实。
来源:南方电网报2020-04-03
公司将制定防范资本运营相关风险的重点措施,健全风险隔离机制;加强监管政策研究,建立完善管理制度,强化内部控制管理和合规管理;落实项目全过程管理工作,规范与中介机构的业务合作管理,增强从业人员的风险防控能力
来源:挖贝网2020-03-26
报告期间,本期营业成本45,442,392.51元,上期营业成本40,740,129.95元,本期较上期增长11.54%;营业成本增长小于营业收入增长,主要原因是加强内部控制管理减少浪费。
来源:中国人口·资源与环境2020-03-23
第二,不断加强完善碳排放内部控制管理。通过纯技术效率的结果可知,目前碳交易效率较低主要是内部控制管理引起的。
来源:中央纪委国家监委网站2020-03-23
制定年度审计工作计划和局内部控制手册,提高审计队伍的业务素养和专业能力。
二是建立健全合规管理体系,制定《合规管理制度》,突出强化对重点领域、重点环节和重点人员的内部控制与合规管理,发挥好内部控制对防范风险、保障合规经营的重要基础作用。
来源:国家能源局2020-03-23
来源:北极星太阳能光伏网2020-03-20
风波不断的兆新股份近日被深圳证监局采取责令改正措施,根据深圳证监局的公告,兆新股份存在公司治理及内部控制存在缺陷、财务管理和会计核算不规范问题。
来源:治污者说2020-03-02
为了保证在出水水质的变化期间,也能稳定达到控制指标的要求,污水厂需要制定一个略低于标准的内部控制指标。这就是在污水厂的实际运行中需要制定的水质指标计划内容了。