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      来源:兴安盟右中电力有限责任公司2011-10-21

      结合内部审计发现问题,举一反三,全面整改;坚持贯彻审计整改长效工作机制,边审边改,确保全年审计发现问题在规定时限内整改完毕。

      来源:萧山供电局2011-09-14

      在深入分析企业管理需求的基础上,该局根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,建立科学的内部审计指标体系,预警防范经营管理中存在的风险隐患。...当前,针对电网建设加快、输变电工程量激增的现状,为从源头上控制企业经营风险,萧山供电局将内部审计关口逐步前移,在项目开工前,靠前把关准备工作是否按照基建程序进行、设计文件和概预算等资料是否完整、施工招投标及合同的签订是否符合相关法律

      2011-09-01

      进一步细化完善预算管理,合理安排、控制各项费用的支出,做到事前费用预算、事中风险控制、过程动态监控、事后经济活动分析;物资管理系统规范了物资采购和工程招、议标环节,开展招投标全过程监督,充分发挥财务稽核、内部审计职能

      2011-08-21

      在工程立项、预算制定实施、物资申请采购、操作票、工作票、检修流程等公司日常标准化的经营活动中得以充分的应用,成为内部审计和控制、协同工作的信息基础,优化合理地应用资源,减少人为的差错,提高了工作效率。

      来源:兴安盟右中电力有限责任公司2011-08-11

      以免施工过程中发生错误,导致不必要的损失;工程部金铭翰告诉施工人员:为了把这项工程建设好,保证工程质量和进度,在施工的过程中,要认真执行六制、六个严禁,严把城网改造资金管理关、工程质量关、工程验收关、内部审计

      来源:国家电网报2011-07-05

      通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚。...立足服务发展,推进内审转型近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。

      来源:巢湖市含山县审计局2011-06-23

      为进一步加强局机关内部审计管理系统oa流转,实现无纸化办公,近日,安徽含山县审计局通过上下联动、齐抓共管、相互帮助等手段,进一步强化局机关内部oa流转,为提高办公效率打下坚实的基础。

      来源:灵宝市电业局2011-06-02

      为提高内部审计质量和针对性,该局根据工程不同阶段的特点,按照“工程项目全覆盖,工程资金全额审计,关键环节重点监控”的原则,制定了科学全面的审计方案,对投资计划、资金管理、物资管理、建设施工管理、竣工决算管理等环节进行全过程跟踪审计和监督

      来源:牙克石供电局2011-03-16

      结合审计工作实际,今年该局审计人员主动开展工作,依照审计工作要求,积极开展对电费收缴、合同签订、物资采购、工程建设等项目的内部审计,加强监督、防范风险,规范纪律、增加效益,促进工作规范进展,保证财经纪律严明

      来源:华能集团2011-03-09

      年公司系统各单位审计工作围绕中心、服务大局的意识明显增强,审计工作从纠错查弊向价值管理转变,从事后监督向事中控制转变,审计方法、方式不断改进,审计领域进一步拓展,审计制度进一步完善,审计整改得到强化,审计队伍素质不断提高,内部审计成为公司改善管理水平

      来源:安康供电局2011-03-01

      通过此次效能监察,督促农网改造工程废旧物资回收导线120吨、变压器51台,增加残值收入约70万元,督促工程内部审计12项,涉及资金376.78万元,节约资金27.16万元,进一步维护了企业利益。

      来源:安徽黄山供电公司2011-02-10

      同时公司审计部深入探索风险导向型内部审计模式,将审计重点向高风险、剩余风险、管理层关注的风险倾斜,使内部审计程序与风险管理保持协调一致,相互促进、协同增效。

      来源:瑞安电力有限责任公司2011-01-27

      县级生产管理系统等生产应用系统,变电站实现无人值班,电网管理日趋科学;以erp为龙头的sg186系统得到全面推广应用,公司管理信息化、现代化水平显著提高;不断加强制度建设,完善了科学管理体系;坚持依法从严治企,纪检监察、内部审计

      来源:兰州西固热电有限责任公司2011-01-25

      通过进一步强化资金管理,提升财务风险和运营风险预警与掌控能力;深入实施“走出去”战略,进一步提高检修公司和辅控运营公司的市场占有率,加快提升多经项目市场竞争力,增加新的利润增长点;强化内部审计监察工作力度

      来源:牙克石供电局2010-12-15

      牙克石供电局非常重视内部审计工作,明确了内审工作职责、内容,支持内审人员独立开展工作,对电费收缴、合同签订、工程建设等工作积极开展内部审计,加强审计监督,内审工作开展的扎实有效,从源头上查源堵漏,促进了各项工作健康发展

      来源:法制日报2010-11-11

      经3方商议和内部审计后,省石化公司和林某分红后退出该项目,剩余利润归交通实业公司和何伟峰所有。2003年11月,交通实业公司改制时,经王美忠认可,何伟峰未将名都商厦项目纳入公司清产核资及审计范围。

      来源:搜狐证券2010-10-28

      (2)审计委员会的主要职责是:提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度。...14、独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用。

      来源:吉林省通化供电公司2010-07-28

      今年以来,该公司把“三节约”活动贯穿于生产、基建、电网建设和企业管理等各项工作中,健全组织领导,制定“三节约”活动实施方案,加强经营管理、内部审计、风险管理、效能监察和生产运行等措施,全员、全方位、全过程广泛开展

      来源:北极星电力新闻网2010-06-12

      3、同意聘请杨加梅女士任公司内部审计负责人。   

      来源:互联网2009-12-07

      同时,加大内部审计稽查工作力度,控制危险点源;五是加强反腐倡廉教育,引导干部员工自觉加强党性修养和作风建设,严格要求自己,提高廉洁从业意识和责任意识,不断增强全员拒腐防变能力,为公司各项工作提供坚强的政治保障

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