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      北极星为您找到“内部审计”相关结果271

      来源:北极星环保网2026-02-13

      同日,盈峰环境召开第十一届董事会第一次临时会议,全体董事一致同意选举马刚为董事长,并聘任其为公司总裁;同时聘任王庆波为副总裁兼财务总监,黄俊杰为董事会秘书,王妃为证券事务代表,吴青锋为内部审计负责人。

      来源:陕煤集团2025-10-11

      会议总结9月份重点任务完成情况,分析当前工作存在的问题和不足,安排10月份重点工作;相关职能部门分别汇报了项目投资建设,高效协同发展,各级领导班子建设,巡视巡察、内部审计、涉诉案件问题整改及安全环保、生产经营

      来源:能源评论2025-08-21

      一旦未来市场电价大幅走低,导致ppa合同在财务上出现“潜在亏损”或显著高于市场平均价格,决策过程可能会在内部审计或上级监督中受到严格审视。这使得企业在签订ppa时,尤其是在价格谈判上,顾虑重重。

      来源:北极星环保网2025-08-08

      徐女士在职期间负责集团内部审计职能及风险管理工作。

      来源:内蒙古能源集团2025-07-22

      要强化合规管理,抓好制度体系更新,加强企业法治建设,优化招投标管理,强化内部审计,全力防范化解重大风险。

      减污降碳|双碳背景下碳排放核算体系现状与展望

      来源:环境工程技术学报2025-06-25

      企业和组织应强化企业内部审计职能、引入第三方审计机构、及时公开审计结果并建立反馈机制,定期对碳排放核算工作进行审查。第三方验证是提高核算透明度的重要补充。

      正泰电气再获Leverage颁发AA1000 ESG鉴证声明

      来源:正泰电气2025-06-23

      正泰电气的 esg 实践总结公司治理:正泰电气建立了以董事会为核心的可持续发展治理架构,强化内部审计与合规建设,同时加强员工合规培训,提升员工合规意识。

      来源:北极星储能网2025-05-06

      2025年,公司将不断完善组织架构、健全内部控制体系建设、强化内部审计、提高风险治理水平、提升决策能力,通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来保障投资者的合法权益,不断提升公司管理水平及运营效率

      来源:南方电网报2025-04-18

      会上宣读了公司2024年度内部审计先进集体和先进个人表彰名单。公司总助、总师,纪检监察组副组长,总审计师,总部各部门、直属机构、各分子公司主要负责人等参会。

      来源:北极星储能网2025-03-28

      公司系统推进治理制度优化升级,全面修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心治理文件,以及《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等专业委员会制度,同步完善了《内部审计管理制度

      来源:电池工业网2025-03-20

      资本方面,通过对内审负责人和证券事务代表等职务的调整,规范了内部审计与信息披露流程‌,为后续进军全球资本市场提前铺路。

      来源:中核集团2025-03-03

      国务院国资委综合监督局副局长刘永峰、国防科工局财务与审计司二级巡视员汪亚明、审计署内部审计指导监督司一处副处长黄飞到会指导,集团公司党组副书记、总经理申彦锋,集团公司董事、党组副书记刘建平,党组成员、总会计师王学军出席活动

      来源:国能(泉州)热电有限公司2024-12-20

      这种良好的工作作风提升了团队的凝聚力和战斗力,为争创电力行业内部审计新标杆打下坚持的基础。严落实,强化整改监督,确保措施见成效。...该公司将“严作风”作为内部审计团队的灵魂所在,倡导“忠诚、干净、担当”的审计精神,通过组织专题培训、案例分享、审计咨询等活动,实现审计素养全覆盖,不断强化职工的审计意识、职业道德与专业素养,在日常工作中

      来源:国网河南信阳光山县供电公司2024-12-01

      11月29日,国网光山县供电公司开展配网工程内部审计“回头看”工作,加强工程建设关键领域、重点环节监督,以高质量审计推动电网高质量发展。

      来源:中电联法律分会2024-10-22

      通过完善公司相关体系建设,整合企业内部监督力量,有效发挥公司监事会、内部审计的作用,形成对公司的全方位监督,使其合规运转。

      来源:南方电网报2024-07-01

      接下来,公司审计部、南网审计中心将按照集中统一、全面覆盖、权威高效的总体要求,持续优化内部审计体系,打造经济监督“特种部队”,为公司高质量发展提供坚强审计保障。公司有关部门和单位负责人参加揭牌仪式。

      来源:江苏省盐城供电公司2024-05-13

      实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

      陕煤电力运城公司:强化审计监督 助推企业发展

      来源:陕煤电力运城有限公司2024-04-19

      今年以来,陕煤电力运城公司按照集团公司“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的审计工作要求,充分发挥内部审计“第三道防线”风险防控作用,提前编制审计项目、制定计划书,按期开展内外审计工作,为促进企业经营发展,

      来源:安徽省发改委2024-03-07

      坚持勤俭办事,严格执行预算管理、经费使用、资产管理、公务用车、会务接待、内部审计、财会监督等制度规定,扎实做好各项服务保障工作。

      来源:南方电网报2024-01-24

      、公司2024年投资计划方案、公司2024年发行债券方案、公司2024年重大风险管理报告、公司2024年安全生产重大风险分析及管控策略、修订公司科技创新工作管理规定、组建南网用户生态运营公司、优化公司内部审计体系

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